|
Zmluva |
Z 07/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-tréningy)
|
750,00 |
bez DPH |
|
02.09.2024 |
Stolnotenisový oddiel |
|
05.09.2024 |
|
Faktúra |
6202/24 - 6213/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 08/2024
|
4 716,30 |
s DPH |
Zoznam
|
16.08.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
06.09.2024 |
|
Faktúra |
5243/24 - 5270/24
|
Faktúry - ZŠ 08/2024
|
15 372.67 |
s DPH |
Zoznam
|
05.08.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
20.09.2024 |
|
Objednávka |
24076 - 24129
|
Materiál, tovary, služby
|
36 949,14 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
Zoznam |
|
31.12.2024 |
|
Faktúra |
5220/24 - 5242/24
|
Faktúry - ZŠ 07/2024
|
6 093,86 |
s DPH |
Zoznam
|
10.07.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
21.08.2024 |
|
Zmluva |
DZ Veolia 04072024
|
Grant na doskočisko
|
1 000,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Nadácia Veolia Slovensko |
|
08.07.2024 |
|
Faktúra |
6199/24 - 6201/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 07/2024
|
160,02 |
s DPH |
Zoznam
|
02.07.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
10.07.2024 |
|
Zmluva |
D č. 004 k Z o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
cenník |
s DPH |
|
26.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
02.07.2024 |
|
Zmluva |
Z o PS PL 20062024
|
Elektronická nástenka Proxia.Live
|
38,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
eSoft services s.r.o. |
|
25.06.2024 |
|
Faktúra |
5179/24 - 5219/24
|
Faktúry - ZŠ 06/2024
|
13 622,56 |
s DPH |
Zoznam
|
04.06.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
6173/24 - 6198/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 06/2024
|
7 098.62 |
s DPH |
Zoznam
|
03.06.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
10.07.2024 |
|
Zmluva |
KZ 100010974
|
Školský program - ovocie, zelenina
|
cenník |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Valman s.r.o. |
|
22.05.2024 |
|
Zmluva |
D č. 1 k Z 04/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-tréningy)
|
275,00 |
bez DPH |
|
09.05.2024 |
Stolnotenisový oddiel |
|
10.05.2024 |
|
Faktúra |
5149/24 - 5178/24
|
Faktúry - ZŠ 05/2024
|
12 815.84 |
s DPH |
Zoznam
|
07.05.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
13.06.2024 |
|
Faktúra |
6137/24 - 6172/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 05/2024
|
8 804,44 |
s DPH |
Zoznam
|
02.05.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
10.06.2024 |
|
Faktúra |
5122/24 - 5148/24
|
Faktúry - ZŠ 04/2024
|
19 657,97 |
s DPH |
Zoznam
|
08.04.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
6100/24 - 6136/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 04/2024
|
10 739,28 |
s DPH |
Zoznam
|
03.04.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
5068/24 - 5121/24
|
Faktúry - ZŠ 03/2024
|
20 279,29 |
s DPH |
Zoznam
|
04.03.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
6069/24 - 6099/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 03/2024
|
8 341,14 |
s DPH |
Zoznam
|
01.03.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
08.04.2024 |
|
Zmluva |
Z 19 851/51
|
Vývoz triedeného odpadu
|
cenník |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.03.2024 |