Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 22035 ASC agenda complet 2023 519,00 s DPH 01.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 01.06.2022
Objednávka 21073 Ag testy Covid-19 914,38 s DPH 30.11.2021 ALLMEDICAL s.r.o. 30.11.2021
Objednávka 21069 Ag testy Covid-19 192,50 s DPH 25.11.2021 ALLMEDICAL s.r.o. 25.11.2021
Faktúra 5233/21_____44210995 Ag testy Covid-19 192,50 s DPH 21069 26.11.2021 ALLMEDICAL s.r.o. 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 5243/21_____44211075 Ag testy Covid-19 914,38 s DPH 21073 03.12.2021 ALLMEDICAL s.r.o. 07.12.2021 03.12.2021
Faktúra 5297/22___2212001671 Aktualizácia a servis programu ŠJ 57,60 s DPH 22084 14.12.2022 SOFT-GL s.r.o. 15.12.2022 14.12.2022
Objednávka 22084 Aktualizácia a servis programu ŠJ 57,60 s DPH 25.11.2022 SOFT-GL s.r.o. 25.11.2022
Faktúra 5345/23___2311001615 Aktualizácia a servis programu ŠJ 57,60 s DPH 23119 27.11.2023 SOFT-GL s.r.o. 29.11.2023 27.11.2023
Objednávka 18059 Audio prehrávač - CVČ 215,00 s DPH 05.11.2018 EURONICS Prievidza, s.r.o. 05.11.2018
Faktúra 5227/18______3183365 Audio prehrávač - CVČ 215,00 s DPH 18059 06.11.2018 EURONICS Prievidza, s.r.o. 06.11.2018 06.11.2018
Objednávka 18045 Audio prehrávač - MŠ 79,00 s DPH 24.09.2018 HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava 24.09.2018
Faktúra 5196/18____180200020 Audio prehrávač - MŠ 79,00 s DPH 18045 09.10.2018 HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 5234/23_____20230731 Balančný kruh 811,16 s DPH 23076 12.09.2023 Kocjak invest, s.r.o. 14.09.2023 12.09.2023
Objednávka 23076 Balančný kruh - MŠ 811,16 s DPH 31.08.2023 Kocjak invest, s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 5181/20____140200227 Balík MEGAKOMIX pre školy 199,00 s DPH 20033 11.09.2020 AGEMSOFT, a.s. 31.08.2020 11.09.2020
Faktúra 5034/22____202203180 Balíček - Škôlka KOMENSKY 19,00 s DPH D1 kZ VK/09/12/094 15.02.2022 KOMENSKY, s.r.o. 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 5024/23____202302601 Balíček - Škôlka KOMENSKY 19,00 s DPH D1 kZ VK/09/12/094 16.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. 17.02.2023 16.02.2023
Faktúra 5035/22______2203751 Balíček Testovanie 9 Sl. jazyk + Mat. 155,20 s DPH 22012 18.02.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 21.02.2022 18.02.2022
Zmluva D č.ZK01/VK09/12/094 Balíček Zborovňa Komplet cenník s DPH 24.06.2020 KOMENSKY, s.r.o. 01.07.2020
Faktúra 5243/20_____70735407 Balíček Zborovňa Komplet 45,00 s DPH D č.ZK01/VK09/12/094 02.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. 02.11.2020 02.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3257