|
|
Faktúra |
5263/17___3201707257
|
Telekomunikačná technika
|
682,90 |
s DPH |
17048
|
04.12.2017 |
WESTech, spol. s r.o. |
28.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5264/17______2017100
|
Odborná literatúra pre MŠ
|
88,50 |
s DPH |
17052
|
04.12.2017 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
13.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5261/17___8104642988
|
Telefón
|
24,19 |
s DPH |
Z 9900688407
|
04.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
15.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5265/17___7104642972
|
Telefón
|
77,74 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
04.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
15.12.2017 |
04.12.2017 |
|
Faktúra |
6304/17 - 6323/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 12/2017
|
2 623,39 |
s DPH |
Zoznam
|
04.12.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17057
|
Vzdelávacie pomôcky pre MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17056
|
Kreatívny materiál - ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5259/17________15717
|
Výmena hl. ističov
|
479,54 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
30.11.2017 |
JEEL, s.r.o. |
07.12.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17054
|
Kreatívny materiál
|
45,00 |
s DPH |
|
29.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17055
|
Vzdelávací materiál - MŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
29.11.2017 |
Baribal s.r.o. |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5257/17___3111702352
|
Dávkovače na mydlo - MŠ
|
149,44 |
s DPH |
17048
|
29.11.2017 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
23.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5256/17___2017000040
|
Služby BOZP 07-10/2017
|
149,28 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
29.11.2017 |
Alena Ondriašová |
30.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5255/17_____20171186
|
Kreatívna tabuľa
|
85,00 |
s DPH |
17049
|
29.11.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5258/17_____21726085
|
Odborná literatúra - MŠ
|
91,73 |
s DPH |
|
29.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
07.12.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17053
|
Plachty s gumou - MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5254/17___1711001346
|
Program - ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
Z
|
28.11.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5253/17_____20170423
|
Pracovné oblečenie a obuv - MŠ
|
533,74 |
s DPH |
17047
|
27.11.2017 |
Viera Pajgertová - ttech |
28.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5252/17_____70735407
|
Virtuálna knižnica na rok 2018
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/12/094
|
24.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5250/17_____40171961
|
Čistiace prostriedky
|
518,05 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
24.11.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
28.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5251/17____517326263
|
Kalibrácia teplomerov a váh
|
151,80 |
s DPH |
17033
|
24.11.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
28.11.2017 |
24.11.2017 |