|
|
Faktúra |
5018/19_______201902
|
Vzdelávanie ped. zamestnancov
|
114,00 |
bez DPH |
19004
|
11.02.2019 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5019/19____520191055
|
Seminár - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
19006
|
11.02.2019 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
Časopis Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
ARES spol. s r.o. |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5017/19___1400044494
|
Telefón
|
88,64 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
11.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
13.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
LAWEX, spol. s r.o. |
|
08.02.2019 |
|
Zmluva |
Z 02/2019
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy 2 - stolný tenis)
|
70,00 |
bez DPH |
|
08.02.2019 |
Stolnotenisový oddiel |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19007
|
Oprava snežnej frézy
|
130,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
UNIAGRO s.r.o. |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5014/19_____31938434
|
Seminár - Účtovníctvo 2019
|
39,00 |
bez DPH |
20009
|
05.02.2019 |
RVC Martin |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5011/19___8226002200
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
11.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5010/19___8226002182
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
11.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5013/19___1019020307
|
Výkon zodpovednej osoby 2/19
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
05.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5012/19___2019000004
|
Služby BOZP 1/19
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
05.02.2019 |
Alena Ondriašová |
11.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
Seminár - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
Seminár - Účtovníctvo 2019
|
39,00 |
bez DPH |
|
04.02.2019 |
RVC Martin |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
6028/19 - 6056/19
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 2/2019
|
4 725,74 |
s DPH |
Zoznam
|
04.02.2019 |
Zoznam |
Zoznam |
13.03.2019 |
|
Zmluva |
37833626BB1438
|
Zamestnávateľská zmluva
|
% |
s DPH |
|
31.01.2019 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5009/19______1900553
|
Učebnice slovenského jazyka 2
|
17,00 |
s DPH |
19003
|
28.01.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
30.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5008/19______0022019
|
Vzduchová puška - CVČ
|
162,00 |
s DPH |
19002
|
28.01.2019 |
Miroslav Jahvodka |
30.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5007/19_____19401563
|
Nábytok
|
826,80 |
s DPH |
18082
|
24.01.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
20.12.2018 |
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
Vzdelávanie ped. zamestnancov
|
114,00 |
bez DPH |
|
24.01.2019 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
|
24.01.2019 |