|
Zmluva |
Z SOÚ_IT/01/04/2019
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby v oblasti informačných tech.
|
|
bez DPH |
|
01.04.2019 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5059/19___2019008155
|
Kancelársky materiál
|
297,80 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
29.03.2019 |
PAPERA s.r.o. |
03.04.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5058/19_______190052
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
16,80 |
s DPH |
19021
|
29.03.2019 |
COPYLINE, s.r.o. |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
Školenie - ŠJ
|
25,00 |
bez DPH |
|
28.03.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5057/19___2019000010
|
Služby BOZP 2,3/19
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
28.03.2019 |
Alena Ondriašová |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5055/19___2191064064
|
Vodné - MŠ
|
79,27 |
s DPH |
Z 606201391
|
27.03.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
28.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
Klimatizácia - ŠJ
|
1 165,20 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
BK TECH s.r.o. |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5056/19___1000182019
|
Spotrebný materiál
|
57,29 |
s DPH |
19020
|
27.03.2019 |
Rarix, s.r.o. |
28.03.2019 |
27.03.2019 |
|
Zmluva |
D č. 001 k Z o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
cenník |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
Uteráky, utierky
|
131,00 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
Textilomanie s.r.o. |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5054/19___2019202927
|
Postreky
|
99,00 |
s DPH |
19019
|
25.03.2019 |
Lacné postreky s.r.o. |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5053/19___________19
|
Krúžok túlavé topánky - Nitra
|
171,50 |
bez DPH |
19018
|
22.03.2019 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5050/19______1904279
|
Učebnice a IPZ Nezábudka
|
222,20 |
s DPH |
19016
|
20.03.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
21.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5051/19_______201907
|
Vzdelávacia činnosť - Rovesnícka mediácia
|
114,00 |
bez DPH |
19014
|
20.03.2019 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
21.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
cenník |
s DPH |
|
19.03.2019 |
COPYLINE, s.r.o. |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
Spotrebný materiál
|
57,29 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Rarix, s.r.o. |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5048/19________19032
|
Deratizácia
|
26,60 |
bez DPH |
19015
|
19.03.2019 |
Viera Kučerová - KOMA |
21.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5049/19_____19100113
|
Školské pomôcky - HN
|
332,00 |
s DPH |
Z RKZ/26/02/15
|
19.03.2019 |
MEGGY s.r.o. |
22.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19019
|
Postreky
|
99,00 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Lacné postreky s.r.o. |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19017
|
Vzdelávanie - Rovesnícka mediácia
|
114,00 |
bez DPH |
|
14.03.2019 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
|
14.03.2019 |